問(wèn)題已解決

別人給我們員工發(fā)工資 我們給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么處理

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 15:27
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
您好,確認(rèn)收入借銀行存款貸,其他業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2020 07/08 15:28
84785004
2020 07/08 15:59
老師 這個(gè)是有關(guān)系的 可以借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付賬款 開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 再借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎
玲老師
2020 07/08 16:06
您好,你正常給你單位的員工做工資的分錄不變,然后你單位員工為其他單位提供服務(wù)賺取的收入,你單位正常確認(rèn)收入,
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