當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
差額申報(bào)納稅的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借:成本費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅抵減 貸:應(yīng)付賬款
2020 07/08 11:05
84785016
2020 07/08 11:17
就是差額的那部分稅額沖了成本費(fèi)用對(duì)吧
軼塵老師
2020 07/08 11:19
是的 你的理解正確!
84785016
2020 07/08 11:20
多謝老師
軼塵老師
2020 07/08 11:28
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)
閱讀 706