問(wèn)題已解決

老師,銷(xiāo)售貨物,貨款匯到對(duì)公賬戶(hù)啦,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也沒(méi)有合同,這個(gè)怎么做賬呀

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/08 09:48
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
作為不開(kāi)票收入也要 繳納增值稅
2020 07/08 09:51
84784952
2020 07/08 09:52
怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
venus老師
2020 07/08 09:59
正常做收入的分錄
84784952
2020 07/08 10:03
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784952
2020 07/08 10:03
對(duì)嗎老師
venus老師
2020 07/08 10:10
收入入賬不是按有票和無(wú)票入賬的,而是按每一筆業(yè)務(wù)入賬的.無(wú)票收入入賬直接按貨款金額除以1.13記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,再乘0.13記入應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅.
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