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老師,為什么那個會計告訴我,不含稅收入-各項不含稅的費(fèi)用-附加稅-所得稅,等于稅后利潤,然后等于沒有增值稅呢?

84784997| 提問時間:2020 07/07 17:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
增值稅是價外稅這個, 所以沒有增值稅,
2020 07/07 17:59
84784997
2020 07/07 18:01
不是,他的意思是增值稅等于沖減了不用繳納了,所以我就不明白
maize老師
2020 07/07 18:09
那不清楚你們啥意思,這個增值稅不算,是利潤表上面沒有增值稅,這個對應(yīng)也不對,因為增值稅是價外稅,你們是不是做內(nèi)賬,那這個應(yīng)該是實際沒有交增值稅出去吧,那這個所以沒有
84784997
2020 07/07 19:18
我們不是做內(nèi)賬,是股東要分錢,然后要計算利潤分錢,但是這個會計教我就是這樣,說是等于用不含稅收入減去附加稅減去所得稅,等于已經(jīng)沖減了增值稅,我就是不明白,為什么
84784997
2020 07/07 19:19
就是有些費(fèi)用是有發(fā)票的,但是都是費(fèi)用發(fā)票啊,是不能沖減增值稅啊
maize老師
2020 07/07 19:28
親 這個是不包括增值稅,未分配利潤的金額為基數(shù)分配 不需要算增值稅,沒有增值稅 各項不含稅的費(fèi)用 可以抵扣,你這個做費(fèi)用是不含稅,要死還取得發(fā)票,那這對應(yīng)費(fèi)用是含稅了,這么算不準(zhǔn),
maize老師
2020 07/07 19:29
不含稅收入-各項不含稅的費(fèi)用-附加稅-所得稅 全部的取得不含稅了,不含稅收入-各項不含稅的費(fèi)用 你們也不能保證都取得專票吧,那這個費(fèi)用少算了 利潤多算,分配利潤多了
84784997
2020 07/07 20:06
印花稅這個,是什么情況下要繳納呢?
84784997
2020 07/07 20:07
假如說我這個月才開出銷項票,就要繳納增值稅,對應(yīng)也要繳納印花稅,是這個意思嗎
maize老師
2020 07/07 20:21
印花稅稅目下面就需要繳納
84784997
2020 07/07 21:10
我那個就等于是銷售合同,那個會計說按銷售額的萬分之三收取印花稅。。我還真不理解了
maize老師
2020 07/07 21:23
合同有沒有,沒有就按發(fā)票上面不含稅銷售額交也就是你賬上主營業(yè)務(wù)收入
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