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小規(guī)模企業(yè)季收入不超30萬(wàn),開(kāi)了1%,3%的普票,賬務(wù)怎么處理?

84784950| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/07 11:54
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)該按照1%做賬,因?yàn)?%稅率是階段性減免,所以稅局網(wǎng)站系統(tǒng)并沒(méi)有更改報(bào)表,交稅的情況下填寫(xiě)減免稅明細(xì)表做減除,應(yīng)納稅額與賬上一致。不含稅額寫(xiě)在普通發(fā)票那一欄,2%寫(xiě)在減征那一欄
2020 07/07 11:57
84784950
2020 07/07 12:32
稅額與發(fā)票不符那部分怎樣做賬?我核對(duì)是超過(guò)發(fā)票稅額
venus老師
2020 07/07 13:17
不符的那部分是2%的減征,我上面說(shuō)了大概寫(xiě)在18欄的減征/::L 里
84784950
2020 07/07 13:21
不符那部分會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
venus老師
2020 07/07 13:22
那部門(mén)不用寫(xiě)分錄,分錄以實(shí)繳的稅額為準(zhǔn)
84784950
2020 07/07 13:25
按發(fā)票稅額分錄?會(huì)不會(huì)出現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表的稅額與申報(bào)表不符?
venus老師
2020 07/07 14:45
不會(huì)的同學(xué),你做分錄的時(shí)間就是借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)這個(gè)就是你們的真實(shí)繳稅額
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