當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,我們公司是信息技術(shù)公司,平時(shí)會(huì)開到6%的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候附表一價(jià)稅合計(jì)6%稅率那一欄是328300,附表三我的理解是我們不需要填寫,但是提交的時(shí)候提示我附表三跟附表一的數(shù)據(jù)不一致,詳細(xì)見圖,麻煩幫忙解答下,謝謝!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,稅務(wù)局系統(tǒng)這里設(shè)置有勾稽關(guān)系,需要填下,不填沒法申報(bào)。填寫在表三第1列第3行“6%不含金融商品轉(zhuǎn)讓”
2020 07/07 11:05
84784987
2020 07/07 11:31
表三上面寫了非差額征收企業(yè)可以不提交此表,那我不提交這個(gè)表就可以嘛?
大海老師
2020 07/07 11:33
雖然這樣標(biāo)注,但提交時(shí)還是會(huì)彈出那個(gè)勾稽關(guān)系的提示窗口,所以建議還是按提示操作。
閱讀 1174