問題已解決

老師你好,我公司現(xiàn)在交的開票軟件的技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅) 貸 管理費(fèi)用 那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)怎么處理呢 ,這樣應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(減免稅)這步就會(huì)有余額存在了

84785009| 提問時(shí)間:2020 07/07 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你是一般納稅人把他結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款
2020 07/07 09:11
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