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購買的服務(wù)付款后,對方未開票,是等收到發(fā)票后在確認成本,還是只要付款就可以確認成本了?

84785039| 提問時間:2020 07/06 17:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 只要你們已經(jīng)發(fā)生了這個服務(wù) 完成了就可以計入成本核算了。 而不是等著發(fā)票 假如你2月就完成了服務(wù) 就應(yīng)該計入成本 。 萬一5月開票你在做成本就延遲做賬了
2020 07/06 17:56
84785039
2020 07/06 17:59
因為牽扯進項稅?稅票沒有到,這個帳怎么做呢,能舉個例子嗎?付款并確認成本和后續(xù)收到票后的有進項稅的分錄怎么做?
meizi老師
2020 07/06 18:01
你好 意思對方是開專票給你們嗎
84785039
2020 07/06 18:02
是的,對方開專票給我們
meizi老師
2020 07/06 18:14
你好 那你就暫估 1. 實際發(fā)生了 借成本-服務(wù)費 其他應(yīng)收款-進項稅 貸銀行存款 這樣來做 把進項稅用一個往來科目做賬
84785039
2020 07/06 18:17
我記得暫估的成本,下個月是會紅沖掉的,還需要把稅費在估到一個往來科目里嗎?
meizi老師
2020 07/06 18:22
你好 看你自己。 你可以一起計入成本次月收到發(fā)票紅沖 或者是用一個往來科目掛著沖也可以的 。
84785039
2020 07/06 18:30
是這樣的例如我們付款1000元,成本明細表中是900元。做分錄: 借:預(yù)付帳款-明明公司 1000 貸:銀行 1000 如果做預(yù)估成本 1、借:主營業(yè)務(wù)成本 900 貸:預(yù)付帳款-明明公司 900 2、預(yù)估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:預(yù)付帳款-明明公司 1000 下月收到發(fā)票: 紅沖 借:主營業(yè)務(wù)成本 -1000 貸:預(yù)付帳款-明明公司 -1000 在做一個正確的分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 900 借:應(yīng)交稅費-進項 100 貸:預(yù)付帳款-明明公司 -1000
84785039
2020 07/06 18:31
這兩個那個對些?
meizi老師
2020 07/06 18:35
你好 你的收入都沒有 不暫估主營業(yè)務(wù)成本的哦 掛往來科目即可
84785039
2020 07/06 18:39
有收入的,我們的收入是先發(fā)生的,成本都是后期發(fā)生的,是因為我們產(chǎn)生收入后,個人會在我們平臺接單然后他們提現(xiàn),但是這個提現(xiàn)沒有一個確定的時間可能當時做任務(wù)當時提也可能是過了很久后提現(xiàn),那他做的這個任務(wù)是做了很多任務(wù)各個項目后積累下來的提現(xiàn),所以就產(chǎn)生了這種情況,對應(yīng)不了一個確切的收入金額,只能是什么時候?qū)Ψ教岈F(xiàn)了,什么時候單獨確認成本
meizi老師
2020 07/06 18:44
你好 你現(xiàn)在說的又是另一個業(yè)務(wù)了嗎 你既然是發(fā)生的900 為什么還要去暫估1000 的暫估金額 成本到底是900還是1000 借:主營業(yè)務(wù)成本 900 貸:預(yù)付帳款-明明公司 900 和 借:主營業(yè)務(wù)成本 900 借:應(yīng)交稅費-進項 100 貸:預(yù)付帳款-明明公司 -1000 成本是不是重復(fù)了
84785039
2020 07/06 19:02
1、不是主要是回答你說沒有收入不暫估成本,是有收入,例如一個項目收入在平臺放任務(wù),個人在平臺接單產(chǎn)生成本從而從平臺進行提現(xiàn),這個項目可能不定期發(fā)布了幾次個人也在平臺接了幾次單產(chǎn)生了成本,這個成本是通過個人提現(xiàn)平臺從公司帳上扣款后才能確認成本,但是個人提現(xiàn)的時間不定數(shù)字也不定所以無法對應(yīng)一個準備的時間點的收入與金額(付款給勞務(wù)公司他們從平臺接任務(wù)找人來做他們開票)。就是解釋一下為什么我們單獨做了成本沒有對應(yīng)收入。 2、900是成本,100是稅費,兩個相加等于1000是我們先付的款但還沒有收到票,所以先預(yù)估的情況這個成本是以900預(yù)估還是以1000預(yù)估,既然預(yù)估了成本對應(yīng)科目就出現(xiàn)了預(yù)付款100
84785039
2020 07/06 19:03
3、重復(fù)的原因是預(yù)估的成本如果是以1000預(yù)估的話,到第二個月收到票這筆預(yù)估不是就要紅沖掉嘛,沖掉后在做一筆正確的帶進項稅的分錄。是以900還是以1000做預(yù)估成本呢?
meizi老師
2020 07/06 19:05
你好 是這樣的話就可以理解了 。 你最終是以900來暫估做成本 100是稅費 你要單獨體現(xiàn)即可
84785039
2020 07/06 19:10
因為他們之前也做了預(yù)估成本,進項稅單獨預(yù)估到其他應(yīng)收款里,但出現(xiàn)了一個問題就是他們的其他應(yīng)收款現(xiàn)在搞不清到底是欠的票還是欠的錢,而且預(yù)估了很多筆其他應(yīng)收款。我就覺的他們這樣做太麻煩了,印象中預(yù)估成本就一筆預(yù)估到第二個月就紅沖掉了沒有在單獨做一筆其他應(yīng)收款的變進項稅的預(yù)估
84785039
2020 07/06 19:11
直接,把付多錢,就預(yù)估多少成本,第二個月收到發(fā)票進行紅沖做一筆正確的不行嗎?
meizi老師
2020 07/06 19:13
你好 實際中 企業(yè)是有這樣來暫估稅費的 特別是專票的情況 。 掛其他應(yīng)收款-進項稅 最好是做一個明細科目來核算的 你也可以按你自己的方式來做
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