問題已解決

上個月開了一張正數(shù)普通發(fā)票,這個月客戶要求我們開一張銷項負數(shù)發(fā)票抵消掉,然后按照今天的日期再開一張同樣的發(fā)票。我應該怎么做賬務處理。

84785041| 提問時間:2020 07/06 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2020 07/06 10:16
84785041
2020 07/06 10:18
附加稅不用紅字沖嗎?已經(jīng)交過稅了!老師
郭老師
2020 07/06 10:24
給你退錢了嗎 退錢了再做
84785041
2020 07/06 10:31
沒有,那我們這個月開的正數(shù)發(fā)票液不用交稅是嗎了?增值稅表怎么提現(xiàn)呢
郭老師
2020 07/06 10:39
你好 不需要填寫 是0
84785041
2020 07/06 11:02
小規(guī)模納稅人,按季申報未滿30萬,免增值稅,附加稅哪些可以免:城建稅、教育費附加、地方教育費附加這些怎么入賬呢?老師
郭老師
2020 07/06 11:07
這三個附加稅都免 不用做
84785041
2020 07/06 11:08
減免的增值稅用入賬嗎?
郭老師
2020 07/06 11:08
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入 季度30萬的那個減免
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