當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我想問一下先付款后到票的,能直接在付款的時候就做費(fèi)用嗎?還是等票到了再記賬做費(fèi)用?還是付款時先計(jì)預(yù)付賬款(還是別的科目?),收到票后做費(fèi)用呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,可以做費(fèi)用,然后回來發(fā)票時把前面暫估費(fèi)用的分錄紅沖,再按發(fā)票金額入賬就可以
2020 07/06 09:59
84785041
2020 07/06 10:02
要是金額沒問題還需要紅沖嗎?還有發(fā)票跨月也沒關(guān)系?
玲老師
2020 07/06 10:04
你好,金額沒有問題,正規(guī)處理也需要紅沖,
84785041
2020 07/06 10:05
暫估費(fèi)用是不是還要劍一個科目?
玲老師
2020 07/06 10:34
借 管理費(fèi)用等貸應(yīng)付賬款暫估
閱讀 1504