問(wèn)題已解決

老師,采購(gòu)報(bào)銷流程正常是報(bào)銷人寫單、找部門負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批、出納付款。財(cái)務(wù)審核后是財(cái)務(wù)把單交給總經(jīng)理還是報(bào)銷人交給總經(jīng)理呢?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:2020 07/06 09:16
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
我之前公司是財(cái)務(wù)審核后是財(cái)務(wù)把單交給總經(jīng)理
2020 07/06 09:18
84784976
2020 07/06 09:24
問(wèn)題現(xiàn)在是報(bào)銷人不按公司規(guī)定報(bào)銷,報(bào)銷都是沒(méi)有發(fā)票,他又不聽(tīng)建議,如果財(cái)務(wù)去找老板老板還是說(shuō)財(cái)務(wù)的不對(duì),現(xiàn)在怎么辦呢?
maize老師
2020 07/06 09:35
那就退回給報(bào)銷人,沒(méi)有發(fā)票退回,
84784976
2020 07/06 09:39
他報(bào)銷的款自己先墊付了,現(xiàn)在打款要打給報(bào)銷人,和發(fā)票上的收款人不一致怎么處理呢
maize老師
2020 07/06 09:50
你們?nèi)〉貌少?gòu)發(fā)票或者是報(bào)銷發(fā)票 發(fā)票上面收款人,是銷售方的,又不是你們員工,這個(gè)不影響,
84784976
2020 07/06 10:01
但我們要把錢直接打給員工,因?yàn)閱T工代付了,實(shí)際收款人是發(fā)票上的,但把錢打給了員工
maize老師
2020 07/06 10:08
那發(fā)票上面收款人不是你們公司的,那是對(duì)方銷售方的,這個(gè)是可以的,可以員工墊付,沒(méi)有文件說(shuō)不能墊付,
84784976
2020 07/06 10:46
對(duì)公付款時(shí)備注員工墊付款報(bào)銷嗎,要附什么原始憑證證明呢
maize老師
2020 07/06 10:59
需要有員工墊付回單,現(xiàn)金那需要對(duì)方開(kāi)收據(jù),銀行 需要員工轉(zhuǎn)賬回單,支付寶和威信需要 有支付記錄截圖
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