問題已解決

老師,5月底我方(采購方)開具一份紅字信息表,稅額是1207元,上傳成功,但銷售方5月沒有開具紅字發(fā)票。6月初我方申報(bào)時(shí),增值稅報(bào)表提示需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。6月份,銷售方通知上月紅字信息重開,上月紅字信息撤回,重新開的紅字信息稅額合計(jì)是2244元,當(dāng)月收到稅額2244元的紅字發(fā)票。7月初申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2244 元,申報(bào)通過。我想問一下,5月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1207元,6月申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2244元,但實(shí)際5月轉(zhuǎn)出的1207元的紅字信息,6月已經(jīng)撤回了,所以申報(bào)表是不是填錯(cuò)了?

84785028| 提問時(shí)間:2020 07/04 20:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,是的,申報(bào)表是填寫錯(cuò)了。
2020 07/04 22:54
84785028
2020 07/05 09:10
那應(yīng)該如何填寫呢
王雁鳴老師
2020 07/05 10:12
您好,應(yīng)該填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額,2244-1207元。
84785028
2020 07/05 10:16
老師好,謝謝
王雁鳴老師
2020 07/05 10:21
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
84785028
2020 07/05 10:21
老師,現(xiàn)在稅款已經(jīng)繳納,更正申報(bào)表是不是要去稅務(wù)局?需要帶什么資料
84785028
2020 07/05 10:23
另外,像這種情況,申報(bào)時(shí),為何系統(tǒng)沒做提示哪?如果不更正,又有什么影響?
王雁鳴老師
2020 07/05 10:31
您好,現(xiàn)在在申報(bào)期內(nèi),應(yīng)該在申報(bào)系統(tǒng)更正處理即可。
84785028
2020 07/05 10:33
但6月份增值稅的款納已經(jīng)繳納了
王雁鳴老師
2020 07/05 10:39
您好,如果去稅務(wù)局更正,需要帶營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,公章,數(shù)據(jù)等。
王雁鳴老師
2020 07/05 10:41
您好,這種情況下,系統(tǒng)沒辦法提示,如果不更正的話,轉(zhuǎn)出金額多了,也就抵扣的少了,相當(dāng)于多交稅了。
84785028
2020 07/05 10:43
那如果公司甘愿多交稅,就是不更正,也是可以的,是嗎?
王雁鳴老師
2020 07/05 10:44
您好,是的,您理解很正確。
84785028
2020 07/05 10:47
謝謝老師
王雁鳴老師
2020 07/05 10:48
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
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