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個體季度申報增值稅的時候,稅率是1%普票,填寫在未達(dá)起征點銷售額的時候,免稅額出現(xiàn)的是3%的金額,這個怎么改呀

84784955| 提问时间:2020 07/04 10:08
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,這個不需要改的,是不一樣的
2020 07/04 10:09
84784955
2020 07/04 10:10
就不用管么,那交稅不就按3交了么
立紅老師
2020 07/04 10:18
你好,您季度超過30萬了么,或者是有開專票么
立紅老師
2020 07/04 10:19
如果沒有超過30萬,填小微企業(yè)免稅銷售額,如果超過30萬,減的2%需要填減免稅申報表
84784955
2020 07/04 10:19
都沒超過,就想問一下,帶出來的金額和我要填報的金額不一致,報表如何填報
立紅老師
2020 07/04 10:22
你好,如果都沒有超過,就填小微企業(yè)免稅銷售額就可以,申報是3%,不用管的
84784955
2020 07/04 10:23
好的,謝謝
立紅老師
2020 07/04 10:25
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
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