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月底需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嘛?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785011| 提問時(shí)間:2020 07/03 14:40
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,需要結(jié)轉(zhuǎn)。 1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020 07/03 14:43
84785011
2020 07/03 15:04
如果我們以前的進(jìn)項(xiàng)有留底要怎么做分錄?
大海老師
2020 07/03 15:06
以前進(jìn)項(xiàng)有留抵,如果加上留抵稅額后,還需要繳納增值稅的,還是上述分錄。 如果加上留抵稅額后,導(dǎo)致本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785011
2020 07/03 15:14
加上以前的留底,是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的,那是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
大海老師
2020 07/03 15:15
是的,那就都不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785011
2020 07/03 15:33
但是我查了一下,發(fā)現(xiàn)以前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
84785011
2020 07/03 15:33
都是負(fù)數(shù)
大海老師
2020 07/03 15:37
企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),表示企業(yè)當(dāng)期尚有留抵稅額,該留抵稅額只需要在增值稅申報(bào)表中反應(yīng),下期申報(bào)時(shí)可以直接抵扣,不用單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄來核算,所以也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。 你們前期結(jié)轉(zhuǎn),后期可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的,自己要單獨(dú)做個(gè)表備查。
84785011
2020 07/03 22:39
好的,謝謝老師
大海老師
2020 07/03 22:47
不客氣,滿意請給五星好評,謝謝
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