問題已解決
老師,我上個月暫估成本分錄是,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款。我這個月找不到那么多發(fā)票來沖,我要把成本轉(zhuǎn)出來怎么做分錄呢?
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速問速答你好,
借,主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù)
貸,應(yīng)付賬款 負數(shù)
2020 07/03 09:00
84784970
2020 07/03 09:05
老師,兩個都是負數(shù),科目都不平的呀
立紅老師
2020 07/03 09:11
你好,一個是借方負數(shù),一個是貸方負數(shù),
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