問題已解決

老師你好,請問其他應(yīng)付款的余額在借方,填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候是不是在金額前面加個(gè)負(fù)號

84785031| 提問時(shí)間:2020 07/03 08:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,其他應(yīng)付款的余額在借方,在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款欄次填寫才是的
2020 07/03 08:57
84785031
2020 07/03 09:08
老師我科目余額表的其他應(yīng)付款的金額在借方,為什么打印出來的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的金額前面加了負(fù)號
84785031
2020 07/03 09:08
是不是這個(gè)軟件就是這樣的
鄒老師
2020 07/03 09:09
你好,其他應(yīng)付款的金額在借方,代表的就是負(fù)數(shù),所以在資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款的金額前面加了負(fù)號 其他應(yīng)付款的余額在借方,在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款欄次填寫才是的
84785031
2020 07/03 09:25
那我這個(gè)錯(cuò)了嗎?但是軟件自動(dòng)帶出來就是這樣的,我要不要修改呢?另外鄒老師在請問一下6月末計(jì)提所得稅借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,7月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅貸銀行存款,
84785031
2020 07/03 09:26
我一個(gè)朋友說6月末要結(jié)轉(zhuǎn)所得稅借本年利潤貸所得稅費(fèi)用,問題是軟件自動(dòng)就結(jié)轉(zhuǎn)了,我還需要做這筆分錄不
鄒老師
2020 07/03 09:27
你好,應(yīng)當(dāng)把其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)填寫在其他應(yīng)收款欄次,而不是在報(bào)表就是按其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)顯示的 軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了所得稅費(fèi)用這個(gè)分錄,就不需要再錄入這筆分錄的
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