問題已解決

您好,老師,我想問一下,我公司的法人,由另一家公司繳納社保,這個怎么做賬務(wù)處理?就是本公司社保是由別的公司交的,(法人合伙開的另外一家公司),而且,工資表里都有社保、個稅,但企業(yè)賬戶里只發(fā)了實發(fā)數(shù),就是扣了社保的,這個應(yīng)該怎么做賬?

84784982| 提問時間:2020 07/02 09:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那意思法人在另一家公司也有做入職嗎 這個社保的錢 你們公司要支付給另一家公司嗎
2020 07/02 10:03
84784982
2020 07/02 10:09
沒有,是這兩個法人和代繳的公司有合作開公司的關(guān)系,也就是代繳公司的法人是我們公司的投資者之一,在今年五月份支付了2019.10-2020.5這個時間段的社保,之前的,一直就沒有付過,公司是去年九月成立的,老師,您看一下,怎么做賬務(wù)處理?
meizi老師
2020 07/02 10:22
你好 那在你們公司 是算員工的話 你就按月計提 和繳納社保分錄即可 。如果這個社保是這個人自己承擔 你就要掛其他應(yīng)收款的
84784982
2020 07/02 10:28
老師,是這樣,這兩個人工資由我們公司發(fā),社保由另外一家公司交,而且是另一家的公司給交,不是個人,您看 這個怎么處理?不是個人承擔,由其他公司繳納,那我也需要做計提社保和繳納社保的分錄嗎?
meizi老師
2020 07/02 10:35
你好 如果社保是其他公司繳納 。 你不需要做社保部分了 。你就做工資和發(fā)放分錄即可
84784982
2020 07/02 10:38
好的,老師,謝謝您,老師我還想問一下,就是怎么判斷資產(chǎn)負債表和利潤表是正確的呢?
meizi老師
2020 07/02 10:46
你好 他們有勾稽關(guān)系的 : 1、資產(chǎn)負債表“未分配利潤”科目期末數(shù) - “未分配利潤”科目期初數(shù) = 利潤表“凈利潤” 科目累計數(shù); 2、利潤表“凈利潤”科目 “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產(chǎn)負債表“期末未分配利潤”期末數(shù);
84784982
2020 07/02 10:49
好的,老師,謝謝您啦
meizi老師
2020 07/02 10:58
沒事的希望能幫到你
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