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小規(guī)模納稅人現(xiàn)在按1%開票,但是申報(bào)表稅率都是3%,怎么申報(bào)?
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速問速答你好,在1.3欄填寫不含稅銷售額, 減免的2%在應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目填寫
2020 07/01 16:22
84785022
2020 07/01 16:23
不含稅銷售額是填發(fā)票上的還是3個(gè)點(diǎn)算的?
莊老師
2020 07/01 16:33
你好,是的,不含稅銷售額是填發(fā)票上的還是3個(gè)點(diǎn)算的
84785022
2020 07/01 16:34
發(fā)票上是1個(gè)點(diǎn)啊
莊老師
2020 07/01 16:37
你好,是的,發(fā)票上的不含稅金額是按3%計(jì)算的,不含稅金額的,
84785022
2020 07/01 17:10
發(fā)票上的不含稅金額按1個(gè)點(diǎn)計(jì)算的,怎么會(huì)按3個(gè)點(diǎn),發(fā)票都開的1個(gè)點(diǎn)
莊老師
2020 07/01 17:12
你好,比如,你們銷售商品,不含稅價(jià)格是100,按3%計(jì)算含稅的價(jià)格是=100*(1+3%)=103,現(xiàn)在開票稅率優(yōu)惠1%,那你們要按什么價(jià)格來開票,是不是按100,含稅價(jià)=100*(1+1%)=101
84785022
2020 07/01 17:14
我們都是含稅價(jià)的,不管1%和3%都按100開
莊老師
2020 07/01 17:24
你好,是這樣的,那就按1%來計(jì)算不含稅的,
84785022
2020 07/01 17:25
那主表第1第2欄填那個(gè)?
莊老師
2020 07/01 17:31
對(duì)于減按1%征收率征收增值稅的,按下列公式計(jì)算銷售額:
銷售額=含稅銷售額/(1+1%)
比如:
3月份開具了一份增值稅普通發(fā)票,含稅金額40.4萬元。
則:
不含稅銷售額=含稅銷售額/(1+1%)=40.4/1.01=40萬元
應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*征收率1%=0.4萬元
賬務(wù)處理:
借:銀行存款 40.4萬元
貸:主營業(yè)務(wù)收入 40萬元
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.4萬元
小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次。
注意:
對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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