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老師,那這個業(yè)務招待費可以按正常的招待費對待么,在所得稅匯算清繳的時候,另外涉及的專票可以稅前抵扣么?

84785025| 提問時間:2020 07/01 15:07
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,這個業(yè)務招待費就是正常的業(yè)務招待費。 在增值稅方面,業(yè)務招待費取得的專票不能抵扣增值稅。 在所得稅方面,業(yè)務招待費有扣除比例。企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2020 07/01 15:10
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