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老師,那這個業(yè)務招待費可以按正常的招待費對待么,在所得稅匯算清繳的時候,另外涉及的專票可以稅前抵扣么?
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速問速答您好,這個業(yè)務招待費就是正常的業(yè)務招待費。
在增值稅方面,業(yè)務招待費取得的專票不能抵扣增值稅。
在所得稅方面,業(yè)務招待費有扣除比例。企業(yè)發(fā)生的業(yè)務招待費支出按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰。
2020 07/01 15:10
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