問題已解決

請(qǐng)問老師賓館住宿業(yè)月末要做哪些計(jì)提,攤銷,結(jié)轉(zhuǎn)

84785018| 提問時(shí)間:2020 06/30 10:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好月末要計(jì)提附加稅 、工資 、社保 、無形資產(chǎn)攤銷、無形資產(chǎn)折舊 、易耗品的攤銷等 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤去
2020 06/30 10:55
84785018
2020 06/30 10:58
房租攤銷怎么做分錄
meizi老師
2020 06/30 11:02
你好 一年內(nèi)的 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
84785018
2020 06/30 11:07
請(qǐng)問老師租金假如一年是60萬,目前只交了3個(gè)月,這幾個(gè)月沒交,怎樣分?jǐn)傆涃~
meizi老師
2020 06/30 11:16
你好 那你就按租期 繳納了做分?jǐn)? 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款 沒繳納的部分 做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款
84785018
2020 06/30 11:25
請(qǐng)問老師賓館的水電費(fèi)已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費(fèi)用
84785018
2020 06/30 11:28
發(fā)放賓館的服務(wù)員工資的記賬分錄怎么做
meizi老師
2020 06/30 11:30
你好 計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。 工資計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-工資
84785018
2020 06/30 14:34
請(qǐng)問老師賓館的水電費(fèi)已經(jīng)交納記賬主營業(yè)務(wù)成本,還是記營業(yè)費(fèi)用
meizi老師
2020 06/30 14:36
你好 賓館的水電費(fèi)可以計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~