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給員工報(bào)銷加郵費(fèi)怎么做分錄,發(fā)票抬頭是個人

84784950| 提問時間:2020 06/27 23:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借管理費(fèi)用~油費(fèi),貸銀行存款,企業(yè)所得稅計(jì)算時進(jìn)行納稅調(diào)整。
2020 06/27 23:30
84784950
2020 06/27 23:35
放到福利費(fèi)里該怎樣做分錄呢?
小林老師
2020 06/27 23:42
您好,若按福利費(fèi)計(jì)算,那就不需要發(fā)票,正確操作是申報(bào)個稅。報(bào)銷金額按工資薪金辦個稅。
84784950
2020 06/27 23:47
如果提前報(bào)銷了,工資表里該怎樣體現(xiàn)呢,如果合并申報(bào)個稅?
小林老師
2020 06/27 23:49
您好,這種類型支出,若想稅前扣除,最好是計(jì)入工資總額。
84784950
2020 06/27 23:51
那我工資表里面的實(shí)發(fā)金額就會多了啊,這個我已經(jīng)提前支付啦
小林老師
2020 06/27 23:54
您好,那您可以做分錄調(diào)整。報(bào)銷金額按預(yù)付工資即可。
84784950
2020 06/27 23:56
請老師指點(diǎn)
84784950
2020 06/27 23:57
麻煩寫一下分錄,我這里有點(diǎn)糊涂了
小林老師
2020 06/27 23:57
您好,您預(yù)付工資的分錄,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
84784950
2020 06/28 21:50
我支付福利費(fèi)的時候分錄是,借,管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 發(fā)工資走預(yù)付 借,應(yīng)付職工薪酬—工資 帶,銀行存款????
小林老師
2020 06/28 21:52
您好,既然通過工資核算, 借,管理費(fèi)用—工資 貸,應(yīng)付職工薪酬—工資 發(fā)工資走預(yù)付 借,應(yīng)付職工薪酬—工資 帶,銀行存款
84784950
2020 06/28 21:54
那如果我走福利費(fèi),工資表里體現(xiàn)個所稅,報(bào)個稅的時候合并報(bào)稅可以嗎
小林老師
2020 06/28 22:00
您好,既然都合并繳納個稅,通過工資還可以全額扣除,福利費(fèi)是限額扣除。
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