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84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/27 13:59
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,稍等,馬上寫(xiě)給你
2020 06/27 15:01
冉老師
2020 06/27 15:11
第一個(gè)圖片 1、借:銀行存款300 貸:短期借款300 2、借:原材料15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.95 貸:應(yīng)付賬款16.95 3、借:銀行存款200 貸:實(shí)收資本150 資本公積50 4、借:在建工程30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9 貸:銀行存款33.9 5、借:在途物資2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.26 貸:預(yù)付賬款1 應(yīng)付票據(jù)1.26 6、借:銀行存款1000000 應(yīng)收賬款2945000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅455000 第二個(gè)圖片 1、借:銀行存款300 貸:短期借款300 2、借:原材料15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1.95 貸:應(yīng)付賬款16.95 3、借:銀行存款200 貸:實(shí)收資本150 資本公積50 4、借:在建工程30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9 貸:銀行存款33.9 5、借:在途物資2 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.26 貸:預(yù)付賬款1 應(yīng)付票據(jù)1.26 6、借:銀行存款1000000 應(yīng)收賬款2945000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3500000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅455000 第三個(gè)圖片 7、借:管理費(fèi)用30000 銀行存款2000 貸:其他應(yīng)收款32000 8、借:管理費(fèi)用22000 貸:應(yīng)付票據(jù)22000 9、借:銀行存款1500 貸:其他業(yè)務(wù)收入1500 10、借:銀行存款1500 貸:其他業(yè)務(wù)收入1500 11、借:預(yù)付賬款18000 貸:銀行存款18000 12、借:應(yīng)付賬款15000 貸:銀行存款15000 13、借:交易性金融資產(chǎn)60000 貸:銀行存款60000 14、借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款100000 15、借:管理費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 16、借:應(yīng)收票據(jù)33.9 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9 17、借:生產(chǎn)成本-A32000 生產(chǎn)成本-B3000 貸:原材料35000 18、借:在建工程900 貸:應(yīng)付職工薪酬380 原材料520 19、借:原材料2 貸:在途物資2
84784983
2020 06/27 15:14
老師麻煩再幫我看看這三張行嗎 謝謝!
冉老師
2020 06/27 15:19
30、借:庫(kù)存商品A300000 庫(kù)存商品B100000 貸:生產(chǎn)成本400000 31、借:應(yīng)付賬款169500 貸:應(yīng)付票據(jù)169500 32,借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 33,借:管理費(fèi)用40 其他應(yīng)收款600 貸:原材料1000 34,借:管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付票據(jù)5000 35,借:制造費(fèi)用55000 管理費(fèi)用50000 銷售費(fèi)用100000 貸:應(yīng)付職工薪酬700000 36、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2298000 貸:庫(kù)存商品A2200000 庫(kù)存商品B98000 37需要結(jié)合所有的分錄,你可以結(jié)合所有分錄計(jì)算數(shù)據(jù),做如下分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 38、借:稅金及附加67500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加 39-40根據(jù)所有的分錄計(jì)算即可,分錄如下 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交所得稅 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 第二個(gè)圖 13、借:交易性金融資產(chǎn)60000 貸:銀行存款60000 14、借:銀行存款100000 貸:預(yù)收賬款100000 15、借:管理費(fèi)用1000 貸:預(yù)付賬款1000 16、借:應(yīng)收票據(jù)33.9 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3.9 17、借:生產(chǎn)成本-A32000 生產(chǎn)成本-B3000 貸:原材料35000 18、借:在建工程900 貸:應(yīng)付職工薪酬380 原材料520 19、借:原材料2 貸:在途物資2 20、借:生產(chǎn)成本-A20000 貸:原材料20000 21、借:銀行存款200000 貸:應(yīng)收賬款200000 22、借:管理費(fèi)用300 貸:庫(kù)存現(xiàn)金300 23、借:庫(kù)存現(xiàn)金30000 貸:銀行存款30000 第三個(gè)圖 24、借:管理費(fèi)用3000 貸:銀行存款3000 25、借:銷售費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付票據(jù)20000 26、借:營(yíng)業(yè)外支出10000 貸:銀行存款10000 27、借:制造費(fèi)用29000 管理費(fèi)用1000 貸:累計(jì)折舊30000 28、借:資產(chǎn)減值損失1500 貸;壞賬準(zhǔn)備1500 29、借:制造費(fèi)用20000 管理費(fèi)用6000 貸:其他應(yīng)付款26000 30、借:庫(kù)存商品A300000 庫(kù)存商品B100000 貸:生產(chǎn)成本400000 31、借:應(yīng)付賬款169500 貸:應(yīng)付票據(jù)169500 32,借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資 33,借:管理費(fèi)用40 其他應(yīng)收款600 貸:原材料1000 34,借:管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付票據(jù)5000 35,借:制造費(fèi)用55000 管理費(fèi)用50000 銷售費(fèi)用100000 貸:應(yīng)付職工薪酬700000 36、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2298000 貸:庫(kù)存商品A2200000 庫(kù)存商品B98000 37需要結(jié)合所有的分錄,你可以結(jié)合所有分錄計(jì)算數(shù)據(jù),做如下分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 38、借:稅金及附加67500 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:本年利潤(rùn) 貸:稅金及附加
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