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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用記賬錯(cuò)誤,該如何調(diào)整?
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速問(wèn)速答你好,以前年度的管理費(fèi)用,如果本年度來(lái)調(diào)整 就用以前年度損益調(diào)整 這個(gè)科目來(lái)做
2020 06/23 14:33
84785013
2020 06/23 14:35
借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整?借管理費(fèi)用,貸以前年度損益調(diào)整?
曹小陽(yáng)老師
2020 06/23 14:42
不是的,是用以前年度損益來(lái)替換了管理費(fèi)用這個(gè)科目
84785013
2020 06/23 14:47
借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)?
84785013
2020 06/23 14:47
應(yīng)付職工薪酬以前年度錯(cuò)賬該如何調(diào)整
曹小陽(yáng)老師
2020 06/23 14:51
多計(jì)提的 就沖銷 用應(yīng)付職工薪酬和以前年度損益調(diào)整兩個(gè)科目
84785013
2020 06/23 15:02
之前沒(méi)有提盈余公積,是不是就不用再走盈余公積這個(gè)科目
曹小陽(yáng)老師
2020 06/23 15:05
嗯嗯,您的理解是對(duì)的
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