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A廠(增值稅一般納稅人)2019年1月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款32萬(wàn)元,全部將其提供給B廠(增值稅一般納稅人)加工成高檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共2.26萬(wàn)元,取得了B廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,同時(shí)B廠代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類商品售價(jià))。A廠將收回的高檔化妝品的2/3用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入70萬(wàn)元。高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1)計(jì)算B廠代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算B廠的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算A廠的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (4)計(jì)算A廠的應(yīng)納增值稅。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/23 09:47
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陳詩(shī)晗老師
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(32+2)/(1-15%)*15% 2.26/1.13*13% 70*15%-(32+2)/(1-15%)*15%*2/3 70*13%-0.26-32*13% 你計(jì)算一下結(jié)果,同學(xué)
2020 06/23 09:56
84785028
2020 06/23 09:57
可否具體
陳詩(shī)晗老師
2020 06/23 10:02
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