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老師你好,支付上一年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?

84784961| 提問時間:2020 06/22 15:37
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
企業(yè)會計準(zhǔn)則,計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整。   補(bǔ)交稅款時   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2020 06/22 15:38
84784961
2020 06/22 15:41
老師,為什么要調(diào)整以前年度損益調(diào)整呢
maize老師
2020 06/22 15:55
你這個跨年了,這個費用本來是2019年12月計提的,你這個之前沒有做,跨年需要做以前年度損益調(diào)整 你這個沒有這個要是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則做這 實務(wù)中中,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借:利潤分配一未分配利潤 貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貨:銀存
84784961
2020 06/22 16:03
老師,那意思是如果19年沒有做計提就是要做利潤分配的分錄是嗎
maize老師
2020 06/22 16:11
是的,是的,是的額,是的
84784961
2020 06/22 16:23
老師,那這個利潤分配的分錄是在繳納的當(dāng)月做的嗎
maize老師
2020 06/22 16:31
是的,是的,是的,是的
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