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老師,我想問一下,根據(jù)圖中的表格的內(nèi)容寫會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784987| 提問時(shí)間:2020 06/20 15:41
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
(一)賒購:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)金采購:借方一樣,貸:銀行存款 現(xiàn)金銷售:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 賒銷:借:應(yīng)收賬款 貸方和現(xiàn)金銷售一樣,第二個(gè)分錄一樣 (二)計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 (三)借:銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)稅,借:其他應(yīng)付款-個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款 1.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益1000 貸:庫存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500 管理費(fèi)用500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 2.借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)2000 貸:其他應(yīng)付款2000 3.借:固定資產(chǎn)-倉庫社備300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)300 貸:應(yīng)付賬款5300
2020 06/21 07:10
84784987
2020 06/21 08:59
那老師,如果要根據(jù)這些會(huì)計(jì)分錄運(yùn)用T字帳匯總各科目的發(fā)生額、余額這個(gè)怎么寫?
逸仙老師
2020 06/21 12:47
首先你把T字賬做出來,借貸方就是發(fā)生額,余額等于期初+本期發(fā)生額,就是要注意方向
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