問題已解決
老師**單位老板撥來款2萬元,還撥了20元手續(xù)費讓我們支付白灰款怎么記賬,
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一、收款時
借:銀行存款 20020
貸:其他應(yīng)付款——A公司20020
二、付款時
代付白灰款
借:其他應(yīng)付款——A公司20000
貸:銀行存款20000
同時結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:其他應(yīng)付款——A公司 20
借:財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 -20
2020 06/19 17:27
84784978
2020 06/19 17:28
好的謝謝你啦
江老師
2020 06/19 17:29
祝學(xué)習(xí)進步,工作順利
84784978
2020 06/19 17:31
老師他們要給我們開發(fā)票的
江老師
2020 06/19 17:32
你付款可以開具發(fā)票列支成本或費用。
84784978
2020 06/19 17:32
他們要給我們開成本發(fā)票的,我們老板為了開點發(fā)票
84784978
2020 06/19 17:32
那么這筆分錄怎么做好呢
84784978
2020 06/19 17:33
付款給廠家了
江老師
2020 06/19 17:34
一、一、收款時
借:銀行存款 20020
貸:其他應(yīng)付款——A公司20020
二、付款時
1、代付白灰款
借:應(yīng)付賬款——B公司20000
貸:銀行存款20000
2、同時結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:其他應(yīng)付款——A公司 20
借:財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 -20
三、收貨時的分錄是:
借:原材料(或庫存商品)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款——B公司
84784978
2020 06/19 17:42
老師那么其他應(yīng)付款看一直掛這
84784978
2020 06/19 17:44
、收款時
借:銀行存款 20020
貸:其他應(yīng)付款——A公司20020
二、付款時
代付白灰款
借:其他應(yīng)付款——廠家公司20000
貸:銀行存款20000
同時結(jié)轉(zhuǎn)處理
借:其他應(yīng)付款——A公司 20
借:財務(wù)費用——銀行手續(xù)費 -20
84784978
2020 06/19 17:46
老師代付款是不是要做其他應(yīng)付款呢,這樣誰都不掛賬
江老師
2020 06/19 17:49
這樣就是其他應(yīng)付款最后賬不平,因為其他應(yīng)付款是屬于對方給你的錢。
84784978
2020 06/19 17:50
那么老師怎么做合適
江老師
2020 06/19 17:55
這個就是掛在賬上,就是計算欠**單位的款項,最后一起計算需要應(yīng)付的款項的事
后期可以直接還款處理
借:其他應(yīng)付款——A公司
貸:銀行存款
抵減欠他們的款項。
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