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老師,您好。 請(qǐng)教下餐飲公司老板請(qǐng)客掛賬,做內(nèi)部業(yè)務(wù)招待。 記賬:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:原材料。 這個(gè)內(nèi)部業(yè)務(wù)招待記賬對(duì)嗎

84785007| 提問時(shí)間:2020 06/19 12:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是外賬嗎?是的話這個(gè)分錄不對(duì),應(yīng)該有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)。
2020 06/19 12:12
84785007
2020 06/19 12:13
外賬。 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招貸 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ?
郭老師
2020 06/19 12:18
你好,可以 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是成本價(jià)格 應(yīng)交稅費(fèi)是市場(chǎng)價(jià)格*稅率 不過疫情期間你們是免稅的
84785007
2020 06/19 12:21
對(duì)對(duì),現(xiàn)在是免稅,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)
郭老師
2020 06/19 12:27
生活服務(wù)那按你第一個(gè)分錄就可以。
84785007
2020 06/19 12:31
老師,那老板招待這部分費(fèi)用可以不要發(fā)票,內(nèi)部紙質(zhì)材料作為附件證明嗎?
郭老師
2020 06/19 12:34
你好 可以的 這個(gè)就是沒有發(fā)票
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