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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額怎么做分錄? 2.3到5月應(yīng)該給優(yōu)惠了這么多,原來做的3月份4月份5月份期間多計(jì)提的社保都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,需要怎么辦?
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速問速答您好,待結(jié)轉(zhuǎn)減負(fù)金額就是國家減免社保部分的金額,應(yīng)沖減管理費(fèi)用。
比如3到5月計(jì)提社保10000,借管理費(fèi)用-社保10000,貸應(yīng)付職工薪酬10000
現(xiàn)在減免6000,做紅沖分錄,借管理費(fèi)用-社保 -6000,貸應(yīng)付職工薪酬 -6000,月末再正常將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2020 06/19 10:56
84785039
2020 06/19 11:39
我們做計(jì)提分的很細(xì),是不是這樣做:
先紅沖原來計(jì)提的一部分社保
借:管理費(fèi)用-養(yǎng)老 -25
……
管理費(fèi)用-生育 -10
銷售費(fèi)用-養(yǎng)老 -26
……
研發(fā)費(fèi)用-養(yǎng)老 -30
貸:應(yīng)付職工薪酬
這樣對不對?
做完計(jì)提后還做了研發(fā)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)和本年利潤的結(jié)轉(zhuǎn)
本年利潤是系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
研發(fā)費(fèi)用是手工結(jié)轉(zhuǎn)的
這兩個(gè)要不要紅沖?
大海老師
2020 06/19 11:46
你上述分錄做的是正確的。后面兩個(gè)不需要紅沖,正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
比如你剛才的借方管理費(fèi)用-養(yǎng)老 -25,月末正常結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以。
84785039
2020 06/19 12:36
明白了直接紅沖后也不需要做一個(gè)社保優(yōu)惠的分錄是嘛?
大海老師
2020 06/19 12:42
紅沖部分金額,就相當(dāng)于是一個(gè)社保減免優(yōu)惠的分錄。因?yàn)檫@部分減免了,所以將這部分金額沖紅。
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