问题已解决
客戶總價(jià),15000,交了定金5000,下單的時(shí)候把尾款10000付了,這些會(huì)計(jì)分錄怎么做



您好
借:銀行存款 5000
貸:預(yù)收賬款 5000
借:銀行存款 10000
貸:預(yù)收賬款 10000
2020 06/18 09:36

84784964 

2020 06/18 09:38
可以是借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時(shí),借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

bamboo老師 

2020 06/18 09:39
可以按您說(shuō)的這樣賬務(wù)處理

84784964 

2020 06/18 09:47
老師,比如我們做活動(dòng)時(shí)卡費(fèi)100可以抵扣尾款,尾款是10000,只交了9900,這樣怎么做?

84784964 

2020 06/18 09:51
??????怎么做老師

bamboo老師 

2020 06/18 10:21
是您單位實(shí)際只支付了9900么

84784964 

2020 06/18 10:21
是實(shí)際只收了9900

bamboo老師 

2020 06/18 10:32
后面的100是后期不能收回么?還是暫時(shí)不收

84784964 

2020 06/18 10:32
收不回,抵扣尾款了

bamboo老師 

2020 06/18 10:34
那就100差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目

84784964 

2020 06/18 10:35
借貸怎么做

bamboo老師 

2020 06/18 10:36
您10000入賬的時(shí)候分錄怎么寫的

84784964 

2020 06/18 10:37
收定金時(shí)借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款500
收尾款時(shí),借銀行存款10000,預(yù)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000
這是沒(méi)有抵扣100時(shí)做的

bamboo老師 

2020 06/18 10:38
借銀行存款10000 這個(gè)銀行存款您入了10000 實(shí)際收到了?

84784964 

2020 06/18 10:39
是的,實(shí)際收到的,但現(xiàn)在有抵扣100實(shí)際就收到9900,這100就不懂怎么做了

bamboo老師 

2020 06/18 10:42
借銀行存款 9900 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 100,預(yù)收賬款5000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000

84784964 

2020 06/18 10:42
財(cái)務(wù)費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)是什么

bamboo老師 

2020 06/18 10:45
可以計(jì)入手續(xù)費(fèi)之類的 或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
