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稅控盤抵減增值稅時會計分錄為借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用紅字,那借方的減免稅款不是一直在了啊

84784978| 提問時間:2020 06/13 07:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 年末的時候增值稅下三級科目要結(jié)平 跟您結(jié)平進項稅額一樣的賬務(wù)處理
2020 06/13 07:01
84784978
2020 06/13 07:05
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)對吧?那我還有個疑問就是這些二級進項、銷項、減免稅款在對應的科目余額不是會越來越多?年底會自動結(jié)轉(zhuǎn)嘛還是?
bamboo老師
2020 06/13 07:10
就是轉(zhuǎn)出未交增值稅到應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)對的 這些二級進項、銷項、減免稅款在對應的科目余額年底要自己寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)
84784978
2020 06/13 07:11
年底結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么寫
bamboo老師
2020 06/13 07:14
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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