問(wèn)題已解決

去年12月份就是我們公司開(kāi)出了4.5萬(wàn)的發(fā)票,今年1月份收了4.5萬(wàn)的款,現(xiàn)在因?yàn)槟承┰蚩蛻粢笸丝?,但是發(fā)票是去年開(kāi)的,現(xiàn)在我們?cè)敢馔丝?,但是要扣除我們開(kāi)出4.5萬(wàn)所承擔(dān)的稅費(fèi),有哪些稅費(fèi)需要算

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/12 09:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以 你交的稅可以退回來(lái)。
2020 06/12 09:09
84784956
2020 06/12 09:10
去年的已經(jīng)跨年了,匯算清繳都做完了
郭老師
2020 06/12 09:11
做到今年抵扣今年的正數(shù)收入。
84784956
2020 06/12 09:11
客戶不肯退
郭老師
2020 06/12 09:16
你們是銷售貨物的嗎?
84784956
2020 06/12 09:23
服務(wù),小規(guī)模的
郭老師
2020 06/12 09:24
當(dāng)時(shí)極度超過(guò)了30萬(wàn)嗎?
84784956
2020 06/12 09:28
超過(guò)了,而且我們開(kāi)的是專票
郭老師
2020 06/12 09:32
增值稅3%輔,加稅6%,印花稅交了嗎?沒(méi)有交的不算所得稅,根據(jù)利潤(rùn)。
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