問題已解決

老師,我公司是建筑設計小規(guī)模公司,購買了圖紙3萬元,因為做好設計后要用圖紙打印出來給客戶的,,上季度已付款沒收到發(fā)票,已做帳暫估,現收到發(fā)票怎樣做會計分錄?

84785044| 提問時間:2020 06/11 16:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!你紅字沖減之前暫估的分錄,然后做同樣的分錄就好了,其實分錄一直是一樣的額,只是金額不同而已。
2020 06/11 16:31
84785044
2020 06/11 16:36
那之前我做的分錄金額是3萬元,,現在做會計分錄紅沖也是3萬元?因為這個月收到的發(fā)票三張每張9900元一共29700元,這個差額300元,現在收到了發(fā)票做的這個會計分錄又怎么樣做呢?
宋生老師
2020 06/11 16:44
你好!分錄也還是一樣,跟你第一次做的3萬一樣,只是金額是29700
84785044
2020 06/11 16:53
那做了這樣一樣的會計分錄后,因為是私人賬戶付的款,我就做庫存現金付款,這樣做會計分錄?1.購買藍圖紙,借:主營業(yè)成本29700,貸:應付賬款:29700,2.支付藍圖費;借:應付賬款:29700,貸:庫存現金:29700元
宋生老師
2020 06/11 16:54
您好!可以的。分錄就是這樣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~