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匯算清繳的時候發(fā)現,多計提和繳費了工會經費,如何做分錄?
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速問速答你好,超過工資的2%啦。
2020 06/10 14:55
84784984
2020 06/10 14:57
是的,已經更正申報了。會計分錄如何做?多繳費金額進行抵稅
郭老師
2020 06/10 14:57
借應付職工薪酬貸利潤分配。
84784984
2020 06/10 14:58
那多繳費的金額,稅務局不退,說是抵稅,抵稅的金額怎么做賬?
郭老師
2020 06/10 15:00
以后抵扣的時候,借管理費用貸應付職工薪酬就可以啦。
84784984
2020 06/10 15:03
現在就是,借應付職工薪酬工會經費395貸利潤分配未分配利潤395。就可以嗎?等下個月抵稅的時候就直接做借管理費用395,貸應付職工薪酬395嗎?
郭老師
2020 06/10 15:05
你好是的,可以這么做的。
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