問(wèn)題已解決

老師,交的稅控盤維護(hù)費(fèi)抵稅時(shí)的分錄怎么做呀

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/09 14:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
2020 06/09 14:49
84784973
2020 06/09 14:53
繳納時(shí)借 管理費(fèi)用 貸銀行存款 抵稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用 這樣就可以了嗎?后面還有其他處理嗎
玲老師
2020 06/09 14:53
沒(méi)有啦,一共就兩部分錄
84784973
2020 06/09 14:54
那減免稅貸方不會(huì)有余額嗎
玲老師
2020 06/09 15:01
減免稅這個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,如果你是小規(guī)模納稅人,不用結(jié)轉(zhuǎn)
84784973
2020 06/09 15:07
借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 這樣嗎,
玲老師
2020 06/09 15:11
您好,是的,就是這個(gè)分錄
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