問題已解決
繳納稅款時,有紅沖發(fā)票,稅款繳納明細(xì)里面需要把紅沖發(fā)票提現(xiàn)?
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速問速答你這個是藍(lán)字-紅字之后多的才交稅,這個,你申報的時候這個減掉紅字再去申報
2020 06/09 11:31
84784985
2020 06/09 11:35
我申報的時候是已經(jīng)減除了的,但是前一會計不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的,直接在繳納稅款的時候下應(yīng)交稅費,現(xiàn)在我就不曉得我這個要怎么下賬了,請老師指點一下
maize老師
2020 06/09 11:42
你這個做賬時候做貸銷項稅額負(fù)數(shù),那這個按這個差額做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以
84784985
2020 06/09 11:46
老師這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是應(yīng)該當(dāng)月完成結(jié)轉(zhuǎn),但是現(xiàn)在是次月了也可以補(bǔ)這個分錄是嗎?
maize老師
2020 06/09 11:57
可以的,之前沒有做現(xiàn)在可以補(bǔ)上
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