問題已解決
老師,先收到錢了,沒有開收據(jù)或者發(fā)票,下個月才開。這個月怎么做賬?
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速問速答你好, 實(shí)際是完成銷售了嗎 ?
2020 06/09 09:03
84784986
2020 06/09 09:06
實(shí)際是5月份到賬的,我們是物業(yè)公司,收的物業(yè)費(fèi),只開給業(yè)主收據(jù)就行,但是小區(qū)收費(fèi)員忘開了。業(yè)主也不要票,但是這賬還是要記到5月的,財務(wù)經(jīng)理讓小區(qū)6月補(bǔ)開收據(jù)。然后,我這5月應(yīng)該走什么科目,才能在6月結(jié)束后跟小區(qū)對應(yīng)上呢?
玲老師
2020 06/09 09:21
五月收到款,開收據(jù),這個應(yīng)該按無票收入入賬,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),后面客戶需要可以補(bǔ)開發(fā)票,如果不需要也可以不開發(fā)票
84784986
2020 06/09 09:33
做預(yù)收行嗎?等6月開了收據(jù),交給我了,我再做成收入。
玲老師
2020 06/09 09:33
因?yàn)槲飿I(yè)費(fèi)是按月收取的,所以你當(dāng)月就應(yīng)該確認(rèn)收入,這才是正確的,如果你當(dāng)月不確認(rèn)收入,有一定的風(fēng)險
84784986
2020 06/09 09:38
內(nèi)賬,可以吧?
玲老師
2020 06/09 10:06
您好,是的,內(nèi)賬是可以的
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