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公司向法人的借款 注銷時 可以轉(zhuǎn)為實收資本嗎

84785012| 提問時間:2020 06/08 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,如果經(jīng)過其他股東同意,是可以轉(zhuǎn)為實收資本核算的
2020 06/08 10:54
鄒老師
2020 06/08 10:55
你好,那就可以根據(jù)個人意愿轉(zhuǎn)為實收資本核算的
鄒老師
2020 06/08 10:58
你好,會導致需要繳納印花稅 需要做這個分錄,借;其他應付款,貸;實收資本 需要有把其他應付款轉(zhuǎn)為投資款的說明文件
鄒老師
2020 06/08 11:00
你好,就寫單位欠某某人款項是多少,經(jīng)過股東表決同意把其他應付款轉(zhuǎn)為向單位投資
鄒老師
2020 06/08 11:40
你好,是什么原因?qū)е碌拇尕涃~實不一致呢?
鄒老師
2020 06/08 11:49
你好,18年的時候,做了一個庫存暫估,收了一部分發(fā)票,現(xiàn)在收不回發(fā)票了 這個不是導致庫存賬實不一致的原因啊 收了一部分發(fā)票,現(xiàn)在收不回發(fā)票了,收不回發(fā)票的部分可以做無票購進分錄,這樣存貨賬實是一致的才是的
鄒老師
2020 06/08 11:53
你好,不可以直接做主營業(yè)務(wù)成本的
鄒老師
2020 06/08 11:59
你 18年的時候,做了一個庫存暫估,收了一部分發(fā)票,現(xiàn)在收不回發(fā)票了 這個不是導致庫存賬實不一致的原因啊 收了一部分發(fā)票,現(xiàn)在收不回發(fā)票了,收不回發(fā)票的部分可以做無票購進分錄,這樣存貨賬實是一致的才是的
鄒老師
2020 06/08 12:03
你好,現(xiàn)在是賬面有庫存,而實際沒有庫存了嗎?
鄒老師
2020 06/08 13:21
你好,那需要這樣做分錄 借;待處理財產(chǎn)損益,貸;庫存商品等科目 借;營業(yè)外支出 等科目,貸;待處理財產(chǎn)損益
84785012
2020 06/08 10:54
沒有股東就法人一個人
84785012
2020 06/08 10:56
會有什么影響嗎?直接在賬上做需要什么憑證之類的
84785012
2020 06/08 11:00
一般怎么寫
84785012
2020 06/08 11:00
稅務(wù)局和工商局要進行操作嗎
84785012
2020 06/08 11:38
存貨怎么處理,賬上有數(shù),實際庫存為零
84785012
2020 06/08 11:48
18年的時候,做了一個庫存暫估,收了一部分發(fā)票,現(xiàn)在收不回發(fā)票了
84785012
2020 06/08 11:52
可以直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎
84785012
2020 06/08 11:58
那要怎么做
84785012
2020 06/08 12:01
庫存怎么調(diào)成零
84785012
2020 06/08 12:11
是的賬面有庫存,實際庫存是零
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