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老師,匯算清繳時調增招待費30000元,無需交所得稅,一直是虧損的,怎么進行帳務處理?分錄怎么做?

84784971| 提問時間:2020 06/08 09:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,這種情況不需要針對納稅調增應納稅所得額做分錄的
2020 06/08 09:32
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