問題已解決

老師,小規(guī)模納稅人跨年的銷項(xiàng)普票稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在想要紅沖,開專票,那不是重復(fù)交稅嗎?那專票的銷項(xiàng)稅怎么抵減?做賬?

84785014| 提問時(shí)間:2020 06/05 18:51
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你先開紅字發(fā)票,之后再開藍(lán)字發(fā)票,紅字發(fā)票抵減普通發(fā)票藍(lán)字,專票藍(lán)字單獨(dú)交稅這個(gè), 專票這個(gè)抵減了不了,除非你之前開藍(lán)字專票才可以,那現(xiàn)在開紅字專票,再看藍(lán)字,那對(duì)沖了,紅字做,借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù) , 藍(lán)字做借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 ,
2020 06/05 18:55
84785014
2020 06/05 19:00
紅沖之前的普票,不是得開紅字普票對(duì)沖么?重新開的專票怎么對(duì)沖?不明白
maize老師
2020 06/05 19:06
普通發(fā)票這個(gè)開 紅字,只能沖掉普通發(fā)票藍(lán)字銷售額,不能沖掉專票稅額這個(gè),
maize老師
2020 06/05 19:08
你只要之前開藍(lán)字專票才可以對(duì)沖,普通發(fā)票享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠,專票沒有這個(gè), 所以這個(gè)不能普通藍(lán)字對(duì)沖現(xiàn)在紅字,分錄是一樣,但是申報(bào)對(duì)沖不了
maize老師
2020 06/05 19:09
所以這個(gè)不能普通紅字對(duì)沖現(xiàn)在專票藍(lán)字,
84785014
2020 06/05 19:14
好的,意思就是重新開正確的專票這個(gè)銷項(xiàng)稅必須得交了,之前的開的普票紅藍(lán)對(duì)沖含稅銷售額,紅字做負(fù)數(shù)分錄,重新開的專票做相應(yīng)的正數(shù)分錄就行了,是這意思吧
maize老師
2020 06/05 19:18
是的,是這個(gè)意思,這個(gè)是和一般納稅人有區(qū)別,一般納稅人是相抵減不交,沒有差額話
84785014
2020 06/05 19:29
好的,老師,給其他單位做賬社保繳納是先繳納在計(jì)提,說是為了把其他應(yīng)付款社保這一科目的余額沖平,這是什么原理?
maize老師
2020 06/05 19:43
需要計(jì)提再繳納才對(duì)這個(gè),不知道你們這個(gè)咋弄的,一般是先計(jì)提再繳納
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