問題已解決

老師,你好,我想請教下,我司建筑公司下面有好幾個項(xiàng)目,其中一個是一般計(jì)稅,這個一般計(jì)稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣時,如何做分錄,只享受可以抵扣稅的部分,成本部分是不承擔(dān)的。或者入賬了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒認(rèn)證,又如何做賬

84784961| 提問時間:2020 06/04 14:23
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
你好,同學(xué)。 你這不管項(xiàng)目是如何分開計(jì)稅,你這企業(yè)交稅是按企業(yè)做為整體交納的。 你是按企業(yè)總體銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)計(jì)稅相交的稅,然后再分?jǐn)偢黜?xiàng)目,各項(xiàng)目按分?jǐn)偨痤~確認(rèn)自己的稅費(fèi)
2020 06/04 14:28
84784961
2020 06/04 14:31
老師,我是內(nèi)賬項(xiàng)目會計(jì)的話,如何處理這種呢,你說的那種思路是外賬這邊需要考慮的。我只核算我手上的一般計(jì)稅項(xiàng)目的成本費(fèi)用。 就享受進(jìn)項(xiàng)稅額的優(yōu)惠,不承擔(dān)其成本,因?yàn)槭瞧渌喴渍魇枕?xiàng)目的專票或者找的票,不需要承擔(dān)成本的
陳詩晗老師
2020 06/04 14:33
如果你是內(nèi)賬的話,這里的處理也是一樣的,按其你實(shí)際分?jǐn)偨坏亩惤鹩?jì)你的費(fèi)用就是了的。 如果你這項(xiàng)目計(jì)算出來不用承擔(dān),那你稅這邊就不體現(xiàn)了的
84784961
2020 06/04 14:37
老師,所以我就是不曉得怎么做分錄才能體現(xiàn)出想要的結(jié)果。比如其他項(xiàng)目的專票拿過來給我們抵扣,那做分錄時如何體現(xiàn)? 比如實(shí)際要交10000的稅,抵扣了1000,要交9000,這1000就只是抵扣又不承擔(dān)1000的成本。 借:進(jìn)項(xiàng)稅 1000 貸:銷項(xiàng)稅-1000 我只想到這種,但這種做的話就會導(dǎo)致銷項(xiàng)稅的總額增加。本來銷項(xiàng)稅是一萬,這么做體現(xiàn)處抵扣的了,但會增加銷項(xiàng)稅的總額
陳詩晗老師
2020 06/04 15:04
你這是按實(shí)際交的9000處理為你要交的增值稅就是了的
84784961
2020 06/04 15:27
老師,我沒懂,你的意思是我上面那么寫分錄是合理的嗎
陳詩晗老師
2020 06/04 15:29
是的,你上面分錄處理是合理的,你進(jìn)項(xiàng)本就是減少要交的增值稅的
84784961
2020 06/04 15:46
那這種每抵扣一份的話,我的銷項(xiàng)稅相應(yīng)的就要增加那么多喔,就會導(dǎo)致銷項(xiàng)稅發(fā)生額的增加
陳詩晗老師
2020 06/04 15:47
你是按你當(dāng)期總銷項(xiàng)和總進(jìn)項(xiàng)抵扣,不是按份抵扣。
84784961
2020 06/04 15:55
是嘛,那像在開好發(fā)票時,我這邊就會入賬銷項(xiàng)稅額10000,那在享受抵扣時又入一次賬 不是入重了嗎,在開好發(fā)票時,比如 借:應(yīng)收15000 貸:收入 10000 銷項(xiàng)稅額5000 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時,借:進(jìn)項(xiàng)稅2000 貸:銷項(xiàng)稅額 -2000
84784961
2020 06/04 15:56
實(shí)際總共只交5000,這么做的話,銷項(xiàng)稅額總額就變成了7000了
陳詩晗老師
2020 06/04 15:59
你抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄為何是這樣做呢 借 成本等等 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸 存款等等
84784961
2020 06/04 16:05
老師,因?yàn)槌杀静辉黾影。覜]表達(dá)清楚我的意思嗎,就是我項(xiàng)目是一般計(jì)稅,其他項(xiàng)目都是簡易征收,取得的專票都是簡易征收項(xiàng)目里來的。我享受抵扣不付出成本,都是一家公司,這種可不可以
陳詩晗老師
2020 06/04 16:09
就相當(dāng)于你享受了,你本不應(yīng)該享受的進(jìn)項(xiàng)。 那你最后 就額外的享受了這這增值稅的收益。 可以的。同一公司類是可 可以的。
84784961
2020 06/04 16:11
那可以的話,我只有這么起入賬處理了,那又回到剛剛上面問的那個問題,這種會不會導(dǎo)致銷項(xiàng)總額的增加
陳詩晗老師
2020 06/04 16:15
不會導(dǎo)致銷項(xiàng)增加, 你這里銷項(xiàng)是根據(jù)你開出去的票決定 的,
84784961
2020 06/04 16:23
借:應(yīng)收15000? 貸:收入 10000 銷項(xiàng)稅額5000 抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時, 借:進(jìn)項(xiàng)稅2000? 貸:銷項(xiàng)稅額 -2000 這種的話,科目余額表,年期末余額就有7000,實(shí)際我們是發(fā)生的5000,老師 我說明白沒有
陳詩晗老師
2020 06/04 16:26
進(jìn)項(xiàng) 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 營業(yè)外收入或其他應(yīng)付款 你是這樣處理的
84784961
2020 06/04 16:48
老師,我的理解是如果不承擔(dān)成本的話,這部分就是進(jìn)入營業(yè)外收入或其他應(yīng)付,如果承擔(dān)就按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用正常做分錄處理沖成本抵扣,是不是這意思
陳詩晗老師
2020 06/04 16:49
是的,你這抵扣,就是你的營業(yè)外收入或其他應(yīng)付,這是額外 增加的進(jìn)項(xiàng)。是的
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