問題已解決

老師,你好,我們公司這邊只有一套賬,但是我剛接手,發(fā)現(xiàn)稅賬上面庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)收賬款往來情況跟實(shí)際不符,也就是之前外賬做的不對(duì),這個(gè)我該怎么調(diào)整才好啊

84785000| 提問時(shí)間:2020 06/04 14:22
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你先做借庫(kù)存現(xiàn)金 應(yīng)收賬款 貸其他應(yīng)付款 其他,調(diào)正確,后面查到慢慢沖掉這個(gè)其他應(yīng)付款其他
2020 06/04 14:25
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