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老師,視同銷售的幾種情況和會計分錄,需要交附稅印花稅嗎?
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速問速答你好 比如購銷是繳納印花稅的 。 《增值稅暫行條例實施細則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售:
①將貨物交付他人代銷;
②銷售代銷貨物;
③設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送至其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;
④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目;
⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者;
⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者;
⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費;
?⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。
2020 06/02 11:26
84785044
2020 06/02 11:33
分錄分別怎么做呀?要交印花稅嗎
meizi老師
2020 06/02 11:38
你好 需要交納印花稅的。 視同銷售產(chǎn)生的收入要計入的。 比如A將自產(chǎn),委托加工的貨物用于集體福利或個人消費
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:主營業(yè)務(wù)收入(按市價)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
B將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物作為投資
借:長期股權(quán)投資
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
C將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者
借:應(yīng)付股利
貸:主營業(yè)務(wù)收入 (公允價值)
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
同時:
借:主營業(yè)務(wù)成本 (賬面價值)
貸:存貨
D將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品(成本)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)
84785044
2020 06/02 11:47
最后一種情況沒有確認收入,還交附稅印花稅嗎?
meizi老師
2020 06/02 11:50
你好 沒有確定不需要的
84785044
2020 06/02 12:00
老師,我們是商貿(mào)公司,購進的產(chǎn)品用于寄給客戶樣品,我們是不是就屬于最后一種情況?
84785044
2020 06/02 12:00
為什么最后一種情況不用確認收入呢?
meizi老師
2020 06/02 12:06
你好 你是說 將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人 這個是要視同銷售的
84785044
2020 06/02 12:07
但是分錄里沒有主營業(yè)務(wù)收入呀?
D將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品(成本)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)
meizi老師
2020 06/02 12:09
你好 這個是不需要繳納印花稅的。 但是會涉及增值稅的繳納的 不是所有都繳納印花稅的。 看實際業(yè)務(wù)
84785044
2020 06/02 12:16
那像我們種購進的商品無償廣告公司的適用于這項吧?
D將自產(chǎn),委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或個人
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品(成本)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(公允價值*增值稅稅率)
meizi老師
2020 06/02 12:23
你好 嗯是的 。 到時你就做分錄繳納增值稅
84785044
2020 06/02 12:27
那匯算清繳的時候是要調(diào)整的對嗎?
meizi老師
2020 06/02 12:32
你好 這個營業(yè)外支出 是的
84785044
2020 06/02 14:30
這個分錄,沒有收入只有銷項的話,增值稅申報表怎么填呢?
meizi老師
2020 06/02 14:34
你好《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》(簡稱:主表)
主表第1項“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄應(yīng)當包含視同銷售的銷售額。
視同銷售額填至主表第2項“應(yīng)稅貨物銷售額”欄;
視同銷售的銷項稅額填至主表第11項“銷項稅額”欄。
《增值稅納稅申報表附列資料(表一)》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項稅額明細” 應(yīng)當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。
84785044
2020 06/02 14:41
老師分錄里沒有銷售額,申報表里直接填嗎?填在附列資料表一哪一欄呢?(未開具發(fā)票還是納稅檢查調(diào)整?)
meizi老師
2020 06/02 14:46
你好 是的 你按你們實際的銷項稅來寫 申報
84785044
2020 06/02 14:49
是寫在未開具發(fā)票對應(yīng)項嗎?
meizi老師
2020 06/02 14:51
沒開票的 就對應(yīng)計入未開具里面去填寫
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