問題已解決

老師,關(guān)于工資的做賬部分,我們報工資時是看應(yīng)發(fā)的對吧,然后做賬計提工資的時候是看實發(fā)的,發(fā)放的時候做賬分錄是怎么樣的,能告知下具體分錄步驟嗎,我有點不明白?

84784983| 提問時間:2020 06/02 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,報工資的時候是應(yīng)發(fā)工資,計提的時候也是應(yīng)發(fā)工資。 計提借管理費用-工資/社保(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款
2020 06/02 10:28
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