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請問管理費用在借方是負數(shù),填寫記賬憑證時是要紅字填寫嗎,它的合計數(shù)也需要紅字嗎

84785033| 提問時間:2020 06/01 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好是的,是需要這么填寫的。
2020 06/01 11:34
84785033
2020 06/01 11:35
哦哦好的謝謝老師
84785033
2020 06/01 11:36
請問如果上月收到預收賬款,本月銷售商品,又收到貨款,記賬憑證摘要怎么寫
郭老師
2020 06/01 11:37
你好,兩個業(yè)務是嗎 確認收入一筆,然后收到預收賬款一筆。
84785033
2020 06/01 11:45
嗯嗯對的,他的分錄答案是這樣的: 借:預收賬款―潮海公司 129950 貸:主營業(yè)務收入-CO1 115 000 應交稅費----應交增值稅(銷項稅額)     14950.00   由于上月預收海潮公司貨款10200元,銷售這類業(yè)務實際工作中,銷售和收款時一般全部通過預收賬款科目核算,可以全面記錄與購貨單位貨款結算情況,反映這類企業(yè)的信用狀況。 借:銀行存款 119750  貸:預收賬款―潮海公司 119750 老師我想問下這個第二個分錄在填制記賬憑證時候的摘要需要怎么寫
郭老師
2020 06/01 11:48
預收某某公司某某貨款。
84785033
2020 06/01 11:49
謝謝老師
郭老師
2020 06/01 11:52
不用客氣的,應該的。
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