問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,采購(gòu)辦公用品,款已經(jīng)付了。發(fā)票沒(méi)到怎么做分錄?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/01 11:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
辦公用品到嗎,沒(méi)有就做借其他應(yīng)付款 貸銀行
2020 06/01 11:24
84784955
2020 06/01 11:32
東西到了,款付了,發(fā)票沒(méi)到!其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)其他可以嗎?
maize老師
2020 06/01 11:41
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) ,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,可以做其他后續(xù)沒(méi)有別的合作話
84784955
2020 06/01 11:46
發(fā)票沒(méi)到,怎么能記入費(fèi)用呢? 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 發(fā)票到了計(jì)費(fèi)用沖其他應(yīng)付 不應(yīng)該這么做嗎都把我正迷糊了
maize老師
2020 06/01 11:51
權(quán)責(zé)發(fā)生制,收到東西開(kāi)始用就可以做費(fèi)用了,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,后續(xù)到發(fā)票沒(méi)有差額貼后面,有差額就沖掉 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) ,負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù),按發(fā)票做
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