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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好 公司里員工報(bào)銷費(fèi)用 老板用自己的**直接轉(zhuǎn)給員工了 我咋做賬啊 后面附啥樣的憑據(jù)啊 是附**里轉(zhuǎn)款記錄嗎 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)5000 貸:其他應(yīng)付款-老板**5000 老師這樣做對嗎
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速問速答你好,你的會計(jì)分錄是正確的
2020 06/01 08:41
84784955
2020 06/01 08:46
老師后面附的憑證 是**付款截圖嗎 就是員工截圖發(fā)給我
暖暖老師
2020 06/01 08:46
嗯,這個費(fèi)用不可以在企業(yè)所得稅前扣除
84784955
2020 06/01 08:55
員工報(bào)銷的有發(fā)票的 是合規(guī)的發(fā)票
暖暖老師
2020 06/01 09:00
那就是可以抵扣的而這個
84784955
2020 06/01 09:38
有發(fā)票可以稅前扣除是吧 就是后面附的憑證沒有銀行回單只有**收款截圖行嗎
暖暖老師
2020 06/01 09:39
是的,付款的截圖就可以的這個
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