問(wèn)題已解決

老師,之前的會(huì)計(jì)從公司成立19年6月到20年5月,月末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)損益,也沒(méi)有結(jié)過(guò)賬,請(qǐng)問(wèn)6月份的賬我可以結(jié)賬嗎?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/31 15:07
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,一般情況下,能結(jié)19年6月的賬。
2020 05/31 15:16
84784955
2020 05/31 15:18
我是從20年6月開(kāi)始接手做賬,問(wèn)的是20年6月份
王雁鳴老師
2020 05/31 15:21
您好,您是手工,還是軟件呢,如果是手工賬,是可以的,如果是軟件的話,結(jié)2020年6月的賬,一般情況下,是不可以的,需要先結(jié)19年6月,再結(jié)19年7月,依次類推。
84784955
2020 05/31 15:25
我不懂之前的會(huì)計(jì)為什么會(huì)不結(jié)賬?軟件做賬月末可以不結(jié)賬嗎,這樣有什么好處呢?
王雁鳴老師
2020 05/31 15:27
您好,可能也沒(méi)有什么業(yè)務(wù),也不做賬,就不結(jié)賬了,這樣的好處就是省事。
84784955
2020 05/31 15:32
不結(jié)賬每月的報(bào)表能生成嗎?
王雁鳴老師
2020 05/31 15:34
您好,不結(jié)賬每月的報(bào)表,也能生成。
84784955
2020 05/31 15:39
但是好像資產(chǎn)負(fù)債表不平哦。
王雁鳴老師
2020 05/31 15:41
您好,那可能是資產(chǎn)負(fù)債表的取數(shù)公式不對(duì)。
84784955
2020 05/31 15:45
那請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在接手,是該把前面月份都做結(jié)轉(zhuǎn),還是接著之前一樣也不做結(jié)轉(zhuǎn)呢?我有點(diǎn)迷糊了。
王雁鳴老師
2020 05/31 15:46
您好,最好把前面的月份都結(jié)轉(zhuǎn)。
84784955
2020 05/31 15:48
好的,謝謝老師!
王雁鳴老師
2020 05/31 15:52
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
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