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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師T3財(cái)務(wù)軟件上一?份的憑證記錯(cuò)了,但是并沒有審核記賬,怎樣去修改這張憑證
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速問速答你好 是上月的賬嗎? 上月賬不是要審核后才可以結(jié)賬的 沒審核嗎
2020 05/28 10:03
84784978
2020 05/28 10:07
是的我新接受的賬看了下以前的1月到4月都沒有審核記賬操作,發(fā)現(xiàn)有些憑證方向記反了想改一下,沒用過T3所以不知道怎么弄
meizi老師
2020 05/28 10:11
你好 你們?nèi)ソY(jié)賬 不然你們?cè)趺闯鰣?bào)表 。 先去挨著結(jié)賬了
84784978
2020 05/28 10:14
以前的會(huì)計(jì)沒用過其他功能就是用它記個(gè)賬,報(bào)表自己格外做
84784978
2020 05/28 10:14
因?yàn)槲覜]接觸過T3所以我有點(diǎn)沒弄明白
84784978
2020 05/28 10:15
我是想把憑證都調(diào)過來在去一一結(jié)賬
meizi老師
2020 05/28 10:17
你好 你要按月來做賬的 按月來 。你調(diào)整是什么意思
84784978
2020 05/28 10:21
像這張憑證是2020年4月的,我發(fā)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收帳款方向記反了就想修改過來!發(fā)現(xiàn)以前錯(cuò)的不止一張,我要是先結(jié)賬還得反結(jié)帳再去改,就想問下有沒有直接改的好辦法!還是這個(gè)軟件就得挨個(gè)去結(jié)然后在挨個(gè)反結(jié)
meizi老師
2020 05/28 10:29
你好 那你就直接調(diào)整就行了。 在5月直接做分錄就行了 。做紅字分錄調(diào)整就行了 不需要反結(jié)賬
84784978
2020 05/28 10:32
這個(gè)我知道是我在五月做調(diào)賬,我意思是要是直接把這個(gè)分錄更正過來不就不用調(diào)賬了嗎
meizi老師
2020 05/28 10:36
你好 那你就反結(jié)賬去改 之前月份。 你報(bào)了申報(bào)表和財(cái)報(bào)的。 你還得挨著去稅局改 。 你自己想想
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