問(wèn)題已解決

老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢,還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/26 21:24
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萱萱老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方,其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方,應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
2020 05/26 21:26
84785032
2020 05/26 21:32
老師我們其他應(yīng)收款為-589216.01,我是不是調(diào)成這樣:借:其他應(yīng)收款589216.01貸:其他應(yīng)付款589216.01,我們的其他應(yīng)付款賬上顯示是-3118485,我該怎么調(diào)賬呢你看這樣對(duì)嗎借:其他應(yīng)收款3118485貸:其他應(yīng)付款3118485
萱萱老師
2020 05/26 21:46
其他應(yīng)收款貸方余額調(diào)到其他應(yīng)付貸方,其他應(yīng)付款借方余額調(diào)到其他應(yīng)收借方
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